
老師。我們裝修公司去年8月份前面會計有估價戶170000、但是10月份收到發票115770、11月份收到發票12000元、1月份收到發票27717元。剩余發票14513元。但是4月份收到發票14743.92元。這樣我應該怎樣做分錄啊
答: 您好,那您好就收到多少發票就沖多少暫估,然后到最好還有200多的差額,通過以前年度損益調整
請問,3日支付裝修費2萬,4日收到發票20萬,25日又支付5萬,會計分錄怎么做
答: 你好,同學。 借 預付賬款 2 貸 存款 2 借 在建工程 20 貸 預付賬款 2 應付賬款 18 借 應付賬款 5 貸 存款 5
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
裝修費只給了對方一部分,但是對方已經把發票全開了,怎么做分錄
答: 借:管理費用--裝修費,貸:應付賬款,預付賬款


朱萍 追問
2019-04-19 12:28
文老師 解答
2019-04-19 12:38
朱萍 追問
2019-04-19 12:39
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2019-04-19 12:41
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2019-04-19 13:03
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2019-04-19 14:27
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2019-04-19 14:28
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2019-04-19 20:08
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2019-04-19 20:11
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2019-04-19 20:16