老師,進出口公司,對方開來的,我們支付的過磅費、倉 問
你好商貿的不可以 答
老師,紅豆 一般納稅人開票,賦碼得賦在什么上面 問
選擇稅收編碼干豆的那個 答
原分錄:借:應收賬款 1 貸:應交稅費-銷項稅 1現在 問
你好,在之前分錄的基礎上,調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入? 1 貸:應收賬款? ?1 答
老師,有個員工個稅,2024年1-12月都沒超過額度,不需 問
你好,因為他的累計扣除費用是6萬,符合6萬這個政策。去年1~12月份都在這個企業上班,只有一處工資。去年累計收入在6萬以內,他次年每個月累計扣除費用都是6萬,不用五千五千的增加了。 答
針對無票收入,小規模酒店,攜程上打過來的款,我們不 問
未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 答
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