購進固定資產236萬,本月收到30萬專票發票,次月收到余下金額專用發票,怎么寫會計分錄?本月分錄:借固定資產2034482.76,應交稅費進項稅41379.31,貸應付賬款暫估應付款2075862.07,次月會計分錄:??
may
于2019-04-17 22:48 發布 ??1396次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-17 23:10
您好
236萬是含16%的增值稅么?
不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借:固定資產 1982758.62
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 41379.31
貸:應付賬款 300000
應付賬款——暫估應付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個月收到剩余發票
借:應付賬款——暫估應付賬款 1775862.07
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸:應付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
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您好
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不含稅金額2300000/(1+0.16)=1982758.62
借:固定資產 1982758.62
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 41379.31
貸:應付賬款 300000
應付賬款——暫估應付賬款 2360000/(1+0.16)+41379.31-300000=1775862.07
下個月收到剩余發票
借:應付賬款——暫估應付賬款 1775862.07
應交稅費——應交增值稅——進項稅額 (2360000-300000)/(1+0.16)*0.16=284137.93
貸:應付賬款 1775862.07+284137.93=2060000
2019-04-17 23:10:55

你好,付款30萬應該是貸銀行存款,后期如果在1年內付清的,計入其他應付款,超過1年的可以長期應付款
2019-03-15 11:20:38

您好
請問您發票收到了30萬 固定資產到了么
2019-03-15 10:24:07

您好,您這個分錄是對的啊
2019-03-14 20:14:52

分錄處理 是對的,最后 的分錄處理對的
2019-05-29 11:37:15
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