
你好我想請(qǐng)問(wèn)一下,18年年末暫估了成本,19年取得的票不足應(yīng)該怎么做賬?
答: 你好,根據(jù)發(fā)票沖銷(xiāo)暫估入庫(kù),然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄就是了
老師,請(qǐng)問(wèn)我去年年底暫估的收入和成本,今年還沒(méi)取得發(fā)票,一般都說(shuō)要在下個(gè)月沖回,我想2020 年每月做賬時(shí)不沖,等到取得發(fā)票的時(shí)候再?zèng)_回可以不?
答: 你好 取得發(fā)票在紅沖處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們現(xiàn)在收入已經(jīng)確認(rèn)了,但是成本票還沒(méi)有取得,我現(xiàn)在做賬能不能暫估一個(gè)成本。取得成本票的時(shí)間是19年1月1號(hào)之前,還是19年6月30號(hào)之前?
答: 您好: 最好能在年底前取得成本票。


會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)
2019-04-17 17:36
會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)
2019-04-17 17:37
鄒老師 解答
2019-04-17 17:41