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紫蘇
于2019-04-17 16:09 發布 ??960次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2019-04-17 21:36
1.1月時計提,收到發票作為付款依據的原件2.計提借:X費用~工資貸:應付職工薪酬支付,收到發票借:應付職工薪酬貸:銀行存款
紫蘇 追問
2019-04-18 08:55
1月時沒收到發票,1月付款,2才開出發票。(付款后第二個月才開出發票)所以這個情況,我應該1月計提還是2月收到發票才計提?根據權責發生制,應該1月計提……老師有沒有更好的建議?
陳詩晗老師 解答
2019-04-18 09:05
權責發生制下是一月計提,你直接在1月計提,2月收到發票作為附件處理。如果金額有差額,再做調整。
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陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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紫蘇 追問
2019-04-18 08:55
陳詩晗老師 解答
2019-04-18 09:05