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于2019-04-17 14:26 發布 ??703次瀏覽
岳老師
職稱: 注冊會計師、注冊稅務師
2019-04-17 14:28
發生于營改增之前的業務,需要依據原先政策補交營業稅。
最初 追問
2019-04-17 14:31
建筑業怎樣界定是發生在營改增之前的業務
2019-04-17 14:34
這是今年開的票,也應該有營業稅嗎?
2019-04-17 14:42
合同不是今年的商品房的建造
岳老師 解答
2019-04-17 22:10
2016年5月1日之前施工部分繳納營業稅。
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營改增后營業稅還用交嗎?為什么申報表上營改增稅負分析測算明細表上有營業稅
答: 發生于營改增之前的業務,需要依據原先政策補交營業稅。
老師請問, 我本月增加了個經營范圍,現代服務的 現在申報表中 營改增稅負分析測算明細表怎么填啊?
答: 您好,同學,很高興為您解答!在填寫營改增稅負分析測算明細表時,只需要把涉及營改增的不含稅銷售額填入現代服務的行次中即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,在營改增稅負分析測算明細表中怎么申報?
答: 你好,增值稅下方有一個營改增稅負分析測算明細表填入你當月的數據就可以了
填申報表 營改增稅負分析測算明細表 實際銷售額是450450.47 稅額49549.53 表自己帶出來是450450.47 稅額49549.55 怎么辦
討論
增值稅申報時營改增稅負分析測算明細表怎么填
老師,營改增之后申報系統要填稅負分析明細表,那我上個月是0申報,這個表怎么填
增值稅納稅申報表的營改增稅負分析測算明細表,應該怎樣填?
國稅申報系統里面有個營改增稅負測算明細表怎么填
岳老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
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2019-04-17 14:31
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岳老師 解答
2019-04-17 22:10