公司說一般納稅人,一直都是進項稅額大于銷項稅額,3月份銷項大于進項,需繳納增值稅級附加稅,怎么做賬務(wù)處理,會計分錄怎么做?
Yurionly
于2019-04-16 19:29 發(fā)布 ??1371次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-04-16 19:31
通過計算銷項稅額-進項稅額-留抵稅額,將計算的結(jié)果數(shù)字,填入分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
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通過計算銷項稅額-進項稅額-留抵稅額,將計算的結(jié)果數(shù)字,填入分錄
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-04-16 19:31:01

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
這個是銷項大于進項。
2021-05-20 15:19:59

你好,進項大于銷項,如果之前沒有留底就不用交增值稅,月末轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額。如果對我的回答還滿意,請對我進行五星評價,謝謝。
2018-06-02 14:46:53

月末結(jié)轉(zhuǎn)
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
應(yīng)交稅費-未交增值稅 為借方余額,當(dāng)月不需要交稅
2020-07-06 15:40:04

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-04-08 18:59:15
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Yurionly 追問
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張艷老師 解答
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