
老師,我上個(gè)月認(rèn)證了專票還沒有抵扣,需要做分錄嗎?這個(gè)抵扣了上個(gè)月認(rèn)證的專票,分錄需要怎么處理?
答: 你認(rèn)證了,就要填申報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額里面去的,不能不填的,不填的話這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就要作廢的
專票認(rèn)證了,但不抵扣,怎么做分錄
答: 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按正常的做進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄,補(bǔ)做上述分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,9月份沒有將專票抵扣,認(rèn)證。10月份才認(rèn)證了,這種情況下怎么做分錄呢
答: 你好 9月份 借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 10月份 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

