
老師,我們是小規模本季度開具增值稅專用發票不含稅收入是24407.77元,那申報表中第一欄“應征增值稅不含稅銷售額 ”及第二欄”稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額“兩欄中都要輸入:24407.77元嗎,(正常我們季度是銷售額低于30萬免稅的,就因為是開的專票,所以才要交專票這部分的稅)
答: 是的,專票不能免稅的
你好,老師,我們是小規模本季度開具增值稅專用發票不含稅收入是24407.77元,那24407.77元我是放在申報表中第一欄“應征增值稅不含稅銷售額中,還是輸在第二欄”稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額“中昵?
答: 是的,1.2欄都填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售甲產品給商場 開具增值稅專用發票取得不含稅銷售額80萬 取得銷售甲產品的運貨運輸費不含稅收入5.85萬 開具增值稅專運發票
答: ?同學你好 借,應收賬款等80%2B80*13%加上5.85%2B5.85*13% 貸,主營業務收入80 貸,其他業務收入5.85 貸,應交稅費一應增一銷項80*13%加5.85*13%


小欣?? 追問
2019-04-12 17:57
小欣?? 追問
2019-04-12 18:01
郭老師 解答
2019-04-12 18:08
郭老師 解答
2019-04-12 18:08
小欣?? 追問
2019-04-12 18:11
郭老師 解答
2019-04-12 18:15