
小規模企業,3月份在稅務局代開的專票,已扣1%增值稅,如何填報增值稅申報表?
答: 你好,將不含稅金額記入主表代開專票欄,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
小規模公司在稅務局代開的專票,當時就在稅務局交了增值稅,現在季度申報增值稅申報表怎么填呀?
答: 您好,收入填寫到第2行,交的增值稅填寫到21行,其他自動出數據。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人在稅務局代開的增值稅普通發票,要怎么填寫增值稅納稅申報表
答: 代開普通發票???為啥不自己開呢?


安琪???? 追問
2019-04-12 16:51
安琪???? 追問
2019-04-12 16:52
玲老師 解答
2019-04-12 17:15