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珍
于2019-04-10 18:46 發(fā)布 ??6844次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2019-04-10 18:50
你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票做憑證
珍 追問
2019-04-11 20:55
我的問題是兩者有差異怎么調(diào)整,比如暫估是100,發(fā)票回來是110元,差了10元,怎么調(diào)?月底對賬時(shí)會(huì)計(jì)的原材料金額就會(huì)跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)里材料收發(fā)存報(bào)表的進(jìn)倉金額不一樣呀?數(shù)量上月已經(jīng)入了,要把上月入庫數(shù)及金額全部沖紅嗎?又不是退貨呀,倉庫那也又可能幫你這樣做吧
徐阿富老師 解答
2019-04-11 21:01
你好,你暫估金額小,最后肯定要把少的金額加上去的呢,只有先把暫估的沖紅了,然后按照發(fā)票重新入庫,這樣才是準(zhǔn)確的。嚴(yán)格說,參考的數(shù)據(jù)只有數(shù)量沒有金額的,如果有金額,那也應(yīng)該加上去的
2019-04-11 21:07
有沒有其他更好的方法呢,發(fā)票一般匯總開過來,進(jìn)倉時(shí)有可能好多張,分N次過來,這樣做也太費(fèi)勁了吧,
2019-04-11 21:18
你好,這個(gè)是唯一正確的辦法,
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暫估入賬與收到發(fā)票實(shí)際金額有差異,怎樣處理?
答: 你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票做憑證
暫估入賬的金額與實(shí)際票回來的金額有差額,這個(gè)差額要怎么處理
答: 你好 把暫估入庫的分錄沖掉 按發(fā)票再做分錄就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 沖回暫估按你們實(shí)際金額入賬就可以
暫估收入和實(shí)際有差異跨年怎么處理
討論
老師 你好先預(yù)付款 收到貨 票未到暫估入賬不含稅與預(yù)付款的金額有差異怎么處理
暫估入庫金額比實(shí)際收到發(fā)票的金額少了,賬務(wù)怎么處理?
一般納稅人餐飲企業(yè)原材料暫估入賬,暫估的金額和實(shí)際收到發(fā)票的金額有差異怎么處理;比如3月購買原材料30萬不含稅,出庫25萬,4月收到發(fā)票29萬稅額1.5萬,怎么處理,請給全部處理過程
9月份暫估入庫的原材料已按暫估價(jià)領(lǐng)用出庫了,現(xiàn)在實(shí)際價(jià)格與暫估價(jià)有差異,該怎么處理?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 58502 個(gè)
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珍 追問
2019-04-11 20:55
徐阿富老師 解答
2019-04-11 21:01
珍 追問
2019-04-11 21:07
徐阿富老師 解答
2019-04-11 21:18