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同舟之情
于2019-04-10 14:11 發布 ??909次瀏覽
言巖老師
職稱: 中級會計師
2019-04-10 14:12
你好。 借:應收賬款 2000 銀行存款48000 貸:應交稅費:-應交增值稅(銷項稅) 主營業務收入
同舟之情 追問
2019-04-10 14:15
一直在應收上掛著,年末轉入壞賬對嗎
言巖老師 解答
2019-04-10 14:24
你好。這個不給公司了嗎
2019-04-10 14:30
不 給了,收不回來
2019-04-10 14:32
你好。可以轉入壞賬的
2019-04-10 14:36
能不能在前面的一筆賬做如財務費用
2019-04-10 14:47
你好。可以計入銷售費用如果是后期知道的可以轉入壞賬
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實際開了50000的發票,供應商實際打款48000,扣除的2000怎么做賬,
答: 你好。 借:應收賬款 2000 銀行存款48000 貸:應交稅費:-應交增值稅(銷項稅) 主營業務收入
老師你好,我超市代收聯營商銷售款,月底扣除返點之后,剩余支付給供應商,怎么做賬?
答: 供應商給你開發票嗎?算你的成本就可以了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,優惠的金額供應商沒扣除怎么做賬
答: 你好 你說的優惠金額這個具體是什么情況業務 ;? 你是購買方嗎 ?這樣好判斷怎么做分錄處理??
請問老師對供應商的扣款以抵貨款的形式從貨款中扣除如何做賬?
討論
收到供應商專票,已抵扣,但是發票上蓋了三個章,還沒有一個清楚的,能做賬嗎?
供應商開過來的發票被我們這邊遺失,怎么抵扣和做賬?
老師,我有一供應商,合同約定開3個點稅,結果發票開成1個點,雙方協商扣除2個點稅,這樣實付與發票不符,該怎么處理?
扣除供應商的返利可以開具什么發票呢,開什么稅目的發票?
言巖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 2720 個
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2019-04-10 14:15
言巖老師 解答
2019-04-10 14:24
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2019-04-10 14:30
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2019-04-10 14:32
同舟之情 追問
2019-04-10 14:36
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2019-04-10 14:47