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A1'會計學堂_程老師(中級、注會)
于2019-04-10 13:46 發布 ??1069次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2019-04-10 13:48
你好,差額先放到應收賬款確認無法收回的話可以開紅字發票沖回或者是記錄管理費用壞賬損失。
A1'會計學堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-04-10 13:56
無法收回的
QQ老師 解答
2019-04-10 14:13
你好,什么原因無法收回?可以計入管理費用,壞賬損失。
2019-04-10 14:28
前面把客戶的發票開了之后 哪邊結算了說有一部分不合格 沒辦法給全部貨款 扣掉了
2019-04-10 14:48
你好,這樣的話你們可以開紅字發票啊。做你們的銷售折扣與折讓處理。
2019-04-10 14:59
去年的還可以開嗎?
2019-04-10 15:00
你好!開紅票是可以的
2019-04-10 15:26
謝謝
2019-04-10 15:37
不客氣歡迎再次提問
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2018年的賬 方銷售產品開具發票 開了13萬實際對方打款12萬這應該怎么做平賬
答: 您好 可以開具1萬的紅字發票 或者計提壞賬準備
答: 你好,差額先放到應收賬款確認無法收回的話可以開紅字發票沖回或者是記錄管理費用壞賬損失。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們是電商公司,做運動器械類的,現在客戶購買產品,要求開具與實際購買產品不符的發票,我們能開具嗎?
答: 你好,發票必須按真實情況開具哦。
老師我想問一下,實際工作中的開具發票和課程里面的一樣嗎?客戶信息是手工錄入的還是說可以有什么模板導入
討論
請問老師,根據實際發生銷售業務,如果給對方開具發票前額外多算了稅點怎樣跟對方合理解釋多開了呢
發票上金額是9000個,實際應該是6000個,但是對方現在不給重新開具發票
老師,您好。是這樣的,對方說要我們先給他們開具發票,并在發票上要備注“已全部支付”,“實付xx”,“未付xx”,實際是他們要先開票后付款。說后面付款先開票的,票可以開,但是應該不能給他們在發票上備注“已付”“實付”“未付”字樣吧,與事實不符吧
老師,委托個人銷售公司商品,一噸按810結算,開具增票給實際購貨方,一噸按980開具發票,還要給個人返現70,這樣的情況怎么處理。
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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A1'會計學堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-04-10 13:56
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2019-04-10 14:13
A1'會計學堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-04-10 14:28
QQ老師 解答
2019-04-10 14:48
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2019-04-10 14:59
QQ老師 解答
2019-04-10 15:00
A1'會計學堂_程老師(中級、注會) 追問
2019-04-10 15:26
QQ老師 解答
2019-04-10 15:37