
.2018年9月某文化館(一般納稅人)發生如下業務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業企業用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為(?。┤f元。,解題思路請告知
答: 該文化館當月應繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬元) 這個題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發生如下業務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業企業用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為( )萬元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加筆記糾錯隱藏答案收藏正確答案:A我的答案:未作答參考解析:該文化館當月應繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)老師,請問下,這題中第一道門票收入200萬元為什么不用交銷項稅
答: 那進項稅怎么不能抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年9月某文化館(一般納稅人)發生如下業務:舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內某場館出租給某商業企業用于開產品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當月購進辦公用品一批,取得專用發票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當月應繳納的銷項稅額為(?。┤f元。請問答案為什么是A.13.64?當月購進辦公用品不作抵扣嗎?
答: 該文化館當月應繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)


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2019-04-10 10:06
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