
行政單位往年的應付款,對方單位不要了,現在如何調賬做會計分錄,貸方可以直接作財政撥款結轉嗎
答: 您好,一般情況下,借:應付賬款,貸:其他結余。貸方也可以直接做財政撥款結轉,但是不規范。
我單位是財政全額撥款單位.以前年度收入沒走其他收入而是走在應付賬款科目,現在對方不要這筆錢了,直接給我單位,請問如何要把這筆賬調整過來,財務會計和預算會計應如何做賬
答: 同學您好, 借:其他應付款 ? 貸:其他收入 借:財政撥款結轉—期初余額調整 ? 貸:其他預算收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
馬老師您好。請教。我單位事業單位。2018 年底其他應收款余額10000元 ,按財政部2018 3號文件預算會計銜接到非財政撥款結余借方,貸資金結存。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應收款,預算會計我做借事業支出、貸非財政撥款結余。因銜接時非財政撥款結余借方掛著。對嗎,不對應如何做。
答: 您好,您這樣操作是不對的,正確的做法是,2018 年底其他應收款余額10000元 ,預算會計銜接不做處理。今年三月報銷費用10000元。借單位管理費用 貸其他應收款,預算會計不做處理。

