老師你好,新接一家企業(yè)沒(méi)有帳,報(bào)表體現(xiàn)現(xiàn)金100 實(shí) 問(wèn)
你好,這個(gè)的話直接就是借方現(xiàn)金貸方實(shí)收資本就可以。 答
公司發(fā)生的費(fèi)用,先預(yù)付了個(gè)人,后面會(huì)開(kāi)票進(jìn)來(lái),這個(gè) 問(wèn)
可以的,可以這么做的。如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了,你可以正常做成本費(fèi)用。 答
公司補(bǔ)交股東分紅個(gè)稅以及增值稅退稅稅款及滯納 問(wèn)
你好,這個(gè)公司借其他應(yīng)收款-股東,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交,應(yīng)交個(gè)人所得稅。 然后再借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅。貸銀行存款。 答
老師,請(qǐng)問(wèn):當(dāng)前進(jìn)行個(gè)人獨(dú)資企業(yè)變更投資人,想問(wèn)的 問(wèn)
同學(xué),你好 要體現(xiàn)金額,最好和注冊(cè)資本一樣 答
老師您好!請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票XML格式打開(kāi)是需要特 問(wèn)
是的,增值稅專(zhuān)用發(fā)票XML格式打開(kāi)是需要特殊的解碼器 答

企業(yè)所得稅虧損上年度已彌補(bǔ)完畢,今年所得稅匯算清繳就不用填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度虧損表嗎?
答: 不用填了
請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,是只在企業(yè)所得稅年度匯算清繳進(jìn)行的嗎?還是在季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)也可以彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
答: 這個(gè)是在季報(bào)的時(shí)候也可以彌補(bǔ)虧損的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,2019年成立的企業(yè),年度虧損,匯算清繳后需要補(bǔ)繳所得稅,在匯算清繳時(shí)要填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?主表21行 減:彌補(bǔ)以前年度虧損 這個(gè)還要填嗎
答: 你好 不需要的 2019年成立的企業(yè),沒(méi)有以前年度的虧損。

