
之前暫估入庫 分錄借庫存商品 貸應付賬款-暫估入賬60000 并按暫估結轉了成本。這個月發票到了,分錄怎么做,之前已經結轉的成本怎么弄。
答: 沖銷前期的暫估分錄,包括結轉成本分錄,重新按發票的金額入賬處理,重新結轉成本
之前做了一筆暫估 借庫存商品貸應付賬款-暫估并按暫估結轉了成本,這個月發票到了,怎么沖之前的暫估和結轉的成本。
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,做了兩筆暫估分錄,借:庫存商品 待:應付賬款-暫估 結轉 借:主營業務成本 貸:庫存商品(暫估),這個暫估結轉庫存商品到主營業務成本的分錄,也要紅沖嗎
答: 嗯,這兩個都要紅沖的哦
2018年11月暫估入庫;借 庫存商品/暫估入庫 貸 預付賬款結轉成本;借 主營業務成本/暫估商品 貸 庫存商品/暫估入庫2019年收到發票,暫估差異比較小,220元,我應該怎么寫分錄呢?
年前的暫估成本,年后發票才到,求整個暫估賬務處理流程,謝謝!暫估入賬時分錄,借,庫存商品,貸應付賬款-暫估,結轉成本,借主營業務成本,貸庫存商品。求發票回來后沖回暫估的分錄。
老師好,我們2017年有一筆暫估入庫。這月剛收到發票,之前的成本已經轉出。原來的分錄:借:庫存商品(大褂)貸:應付賬款(暫估入庫)借:生產成本貸:庫存商品(大褂)這月收到發票了,該怎么做分錄。


有理 追問
2019-04-09 11:01
江老師 解答
2019-04-09 11:04
有理 追問
2019-04-09 11:04
江老師 解答
2019-04-09 11:05