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4月份要開16個點的增值稅發票,申報怎么處理?是在申報3月份的時候先按未開票收入申報了,4月在沖,還是在申報4月份稅款的時候直接申報?
4月份剛剛好是調整稅率,客戶要求開16%的稅率,開了,是不是在3月份稅期申報時,把這部分作為未開具發票申報呢?那下個月申報時怎么操作?
請問公司3月份申報的時候做了16%未開票收入申報,4月份開了16%稅率的發票,這個月申報4月份的怎么申報呢?申報表上面已經沒有16%稅率的了


傻瓜化 追問
2019-04-08 10:45
暖暖老師 解答
2019-04-08 10:47
傻瓜化 追問
2019-04-08 10:51
暖暖老師 解答
2019-04-08 10:52
傻瓜化 追問
2019-04-08 10:58
暖暖老師 解答
2019-04-08 11:01