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例:3月份申報納稅,是根據2月份的進銷項發票來交的增值稅對吧,然后做2月份的賬,繳納的增值稅是2月份申報繳納的增值稅,本月計提的增值稅是3月份申報繳納的?對嗎?
老師好,請問一下稅費哪些需要計提,我是小規模的比如我3月份開普票是3%稅率,申報只能1%,那多出沒算的2%怎么做分錄。3月份的增值稅4月份申報,那附加稅在4月計提后再做扣繳嗎
老師您好,購銷合同印花稅是3月份產生的,4月申報,那是在3月先計提呢?還是3月不用計提,直接在四月做賬得時候,直接繳納?

