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Lam
于2019-04-07 09:22 發布 ??3032次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-04-07 11:46
您好,您這原本是自己購買自己用的設備是嗎
文老師 解答
出口的是不可以抵扣的
Lam 追問
2019-04-07 11:54
原來是自用的,后面覺得不好用就賣給人家了,這樣能不能抵扣進項?
2019-04-07 14:02
那您出口的,應該生可以免增值稅,那就不可以抵扣就需要進項稅額轉出
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生產企業,購進了生產設備然后又出口了,進項稅額可以抵扣嗎?然后可以申請退稅嗎?
答: 您好,您這原本是自己購買自己用的設備是嗎
是生產企業免抵退稅不得抵扣的進項稅額
答: 然后你想說明什么啊,同學
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外貿企業,不申請退稅,進項稅額可以抵扣嗎
答: 那你們申請免稅嗎?不申請免稅也不申請退稅,進項稅額是可以抵扣
進項稅沒抵扣的可以申請退稅嗎?
討論
7. 某生產企業從農業生產者手中購進糧食600 000斤,收購憑證上注明支付金額600 000元,運輸途中損失8000斤(運輸途中管理不善造成的)。可抵扣進項稅額為多少?
生產企業的出口退稅 還需要進項稅抵扣?
某生產企業從農業生產者手中購進糧食600 000斤,收購憑證上注明支付金額600 000元,運輸途中損失8000斤(運輸途中管理不善造成的)。可抵扣進項稅額為多少?
請問生產型出口企業,申報附加稅有:留抵退稅本期扣除額是什么意思,是當期應退稅額嗎?那銷項稅10000―進項稅6000,免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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文老師 解答
2019-04-07 11:46
Lam 追問
2019-04-07 11:54
文老師 解答
2019-04-07 14:02