
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 紅字?
答: 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅正數(shù)就可以
小規(guī)模企業(yè) 季末結(jié)免交的轉(zhuǎn)增值稅 是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 還是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 同時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入?
答: 您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,上個月已入賬確定了無票收入,這個月又開發(fā)票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呀?借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 藍(lán)字這個月開票了:第一步?jīng)_減:借:應(yīng)收賬款 紅字貸:主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 紅字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 紅字第二步根據(jù)開票數(shù)據(jù)做:借:應(yīng)收賬款 藍(lán)字貸:主營業(yè)務(wù)收入 藍(lán)字 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項) 藍(lán)字這樣對嗎老師?
答: 對的,同學(xué),是這樣的

