
就是跨年度暫估入庫的,去年暫估了240000,今年發票也收回來24萬了,當時結轉銷售成本是按照暫估的24萬來結轉,現在要如何做
答: 把暫估的分錄反沖,再按發票做庫存入庫,進項稅額,應付賬款或銀行存款
年前購買的貨物沒有收到發票,然后是暫估入庫的,這部分貨物年前又銷售出去了,結轉已銷商品成本也是用的暫估入庫的金額。今年收到發票紅沖了入庫時的暫估,結轉成本的暫估怎么進行賬務處理?當時暫估是銀行付了多少錢就估了多少成本
答: 暫估的金額和發票的是否相符?如果不符哪個金額大?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年暫估入庫,暫估成本了。那今年發票回來,沖紅后成本要怎么結轉?去年已經結轉過成本了,今年來的發票成本要怎么做分錄?
答: 你好!你把發票貼進去就行了,差額在匯算清繳的時候調整成本


夏季微涼 〃 追問
2019-04-05 16:42
趙英老師 解答
2019-04-05 17:06
夏季微涼 〃 追問
2019-04-05 17:10
趙英老師 解答
2019-04-05 19:41
趙英老師 解答
2019-04-05 19:42