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Ting
于2019-04-04 16:13 发布 2799次浏览
鄒老師
职称: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-04-04 16:20
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)下個月抵扣,這個不是留抵稅額,是結(jié)轉(zhuǎn)抵扣
Ting 追问
2019-04-04 16:24
怎么結(jié)轉(zhuǎn)?申報表附表怎么填寫嗎?
2019-04-04 16:25
我這個月增值稅交114.03,稅控盤技術(shù)維護費280
鄒老師 解答
2019-04-04 16:33
你好,附表體現(xiàn)本期抵扣多少,期末余額多少,期末余額就是結(jié)轉(zhuǎn)以后月份抵扣的的稅額 本期發(fā)生 280 本期抵扣 114.03,期末余額165.97
2019-04-04 16:41
老師,技術(shù)維護費申報填寫正確嗎
2019-04-04 16:42
你好,是的,是這樣填寫的
2019-04-04 16:43
好的,謝謝老師
2019-04-04 16:45
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2019-04-04 16:49
老師還有一個問題請教下,請問付貨款定金可以按照以下分錄做嗎? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-04-04 16:51
你好,定金通過其他應(yīng)收款核算,訂金才是計入預(yù)付賬款
2019-04-04 16:54
這兩個有什么區(qū)別嗎?我是先付一萬的貨款,剩下的遲點再付
2019-04-04 16:55
你好,定金可以退回,如果對方不按規(guī)定發(fā)貨,可以要求雙倍返還 而訂金就沒有這個功能
2019-04-04 17:02
那是要抵減貨款的呢?怎么處理?還是計入其他應(yīng)收款?
2019-04-04 17:04
你好,借;應(yīng)付賬款 貸;預(yù)付賬款 這樣就需要通過預(yù)付賬款核算
2019-04-04 17:07
那不是先做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款?
2019-04-04 17:11
你好,是的,預(yù)付款先做這個分錄
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鄒老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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