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LQ
于2019-04-03 17:14 发布 1593次浏览
月月老師
职称: 中級會計師
2019-04-03 17:14
你好,沒有營業外收入,計提500就行。
LQ 追问
2019-04-03 17:15
不是聽說要進營業外收入嗎
月月老師 解答
2019-04-03 17:16
你好,計入營業外收入還要繳納所得稅。
2019-04-03 17:17
那如果不計入的話有沒有風險
2019-04-03 17:22
你好,沒有風險的。
2019-04-03 17:25
還有就是我們開出去的發票是信息技術服務,信息服務費,成本是專業技術服務,信息服務費了可以嗎
2019-04-03 18:56
你好,成本和收入一樣,是嗎
2019-04-03 19:05
是的
2019-04-03 22:10
你好,開票的部分計入主營業務收入,成本部分計入管理費用-服務費。
2019-04-04 05:54
老師我是說發票上開的,不是分錄
2019-04-04 08:32
你好,發票開信息技術服務,成本開專業技術服務。
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小規模附加稅及印花稅減半征收計提時會記分錄是不是借:稅金及附加1000,貸:應交稅費500,營業外收入500
答: 你好,沒有營業外收入,計提500就行。
小規模印花稅減免50%,計提時可以這樣做分錄嗎?借:稅金及附加10 貸:應交稅費-應交印花稅5 營業外收入5
答: 您好,如果計提,可以這樣做分錄
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
附加稅減半后如何做會計分錄借:應交稅費——附加稅 5 貸:稅金及附加 5借:銀行存款 5 貸:應交稅費——附加稅 5是這樣沖減會計分錄嗎,還是計入營業外收入
答: 你好,按照你前面這么做就可以。
老師您好,我想問一下附加稅和印花稅減半征收的分錄這樣做正確嗎?附加稅和印花我先全額計提 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建、教育費附加、印花稅 然后下個月做賬交稅時,我再借:應交稅費-城建、教育費附加、印花稅 貸:銀行存款(這個是實際按減半征收的數值),再做一筆,借:應交稅費-減免稅 貸:營業外收入(免征的部分)
讨论
小微企業,用的是金蝶易記賬,印花稅做賬中:營業稅金及附加要改為“稅金及附加”嗎,要做的會計分錄是:稅金附加(借:稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅。借:應交稅費-印花稅 貸:銀行存款)
老師好/減半征收附加稅。借稅金及附加 貸應交稅金 月末結轉 借 應交稅金 貸 營業外收入。那 稅金及附加 營業外收入 都需要結轉嗎?
小企業會計準則計提印花稅 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 支付印花稅時 借應交稅費-印花稅 貸 營業稅金及附加-印花稅 是這樣嗎 。按照《小企業會計準則》,印花稅計入“營業稅金及附加”科目,而《企業會計準則》是計入“管理費用”科目。
月月老師 | 官方答疑老师
职称:中級會計師
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2019-04-03 17:15
月月老師 解答
2019-04-03 17:16
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