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蒲公英
于2019-04-03 15:21 發布 ??2438次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-03 15:22
你好!是的。就是這樣的了。
蒲公英 追問
2019-04-03 15:26
現在是這樣一個情況,我們公司有無票收入的, 這些無票的收入全打入老板個人的賬戶中, 現在我們公司的備用金都是出納從老板這里領取的,老板從無票收入這里領取的,這樣可行嗎?我應該怎么做分錄, 能說得具體一點嗎,
宋生老師 解答
2019-04-03 15:31
你好!這樣你老板估計不愿意把這些做無票收入了。這樣本身不規范。 但是這個分錄是借其他應收款-老板 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-04-03 15:45
就是做的私賬, 不報稅的,
2019-04-03 15:47
您好!嗯。但是正確的分錄應該是這樣。
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為職工發放節假日福利,走工會專戶,分錄這樣做對不:借其它應收款-工會專戶貸銀行存款
答: 是的,這樣做是對的了
法人向公司借款的分錄是借:其它應收款 貸:銀行存款 法人向公司歸還借款的分錄是借: 銀行存款 貸: 其它應收款 是這樣對嗎
答: 你好!是的。就是這樣的了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
借:銀行存款,貸:其它應收款-暫借款,如何理解,這比分錄
答: 這個分錄代表以前有人借你們單位的款項,現在收到對方的還款
請問老師,銀行存款預付了電費3000元,原賬上掛了3833.8元的應收電費款,還有應付款3164元。實際用電為6977.8元。此分錄應該如何寫
討論
銀行存款預付了電費3000元,原賬上掛了3833.8元的應收電費款,還有應付款3164元。實際用電為6997.8元。此分錄應該如何寫
銀行賬戶收到法人存分錄是哪個,借:銀行存款貸:其他應收款借:銀行存款貸:其他應付款
公司賬上沒錢。但是要交社保法人往公戶轉錢。不以借款方式需要還款的話。分錄借,銀行存款。貸。其他應收可以嗎?這是不是就不算公司借款?
老師,這張回單的分錄是 借:銀行存款:30000 貸:應收票據—愛派爾:30000
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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蒲公英 追問
2019-04-03 15:26
宋生老師 解答
2019-04-03 15:31
蒲公英 追問
2019-04-03 15:45
宋生老師 解答
2019-04-03 15:47