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9班奚雅琴
于2019-04-03 10:36 發布 ??1864次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-04-03 10:36
你好 借方管理費用貸方預付賬款 你具體業務是什么
9班奚雅琴 追問
2019-04-03 10:45
老師因為1月有筆修理費只有銀行回單,結果我做了借管理費用貸銀行存款,應該是做錯了,2月份我做了調整借預付帳款借管理費用(負數)
meizi老師 解答
2019-04-03 10:49
你好 這筆裝修費你現在收到發票沒
2019-04-03 10:51
是汽車修理費2月份收到發票
你好 那就先這樣不改了 你把發票附在1月后面憑證
2019-04-03 10:52
1月份做了借管理費用貸銀行存款,借方應該是預付帳款對吧
2019-04-03 10:54
你好 是的 如果你當時沒有收到發票的話是應該先走預付 如果你已經做了費用了 就把發票附后面就行
2019-04-03 12:20
謝謝老師
2019-04-03 13:31
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如果上個月管理費用明細科目?分錄怎么做?錄入有誤,那么這個月可以紅沖管理費用嗎,管理費用不是月末結轉嗎,這個月如果紅沖可以嗎?結轉那筆也要沖紅嗎
答: 你好,可以的,月末需要結轉本年利潤。需要結轉。
購買世紀中稅網申系統分錄?管理費用明細科目是什么?
答: 辦公費吧
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們5月繳納的5-8月的我物業費,當時我直接計入到5月的管理費用里了,現在想調整一下分錄,用別的科目過一下,然后分開攤銷計入每月的期間損益里,我怎么做?
答: 借預付借管理費用負數 按月借管理費用貸預付
老師好,我2017年做了一筆錯賬,我們單位購買了視頻監控設備,但是這個設備驗收合格后,我們單位還要歸還給水產局,我做賬的時候把賬做錯了科目,做到管理費用里了,那么我現在要改賬,我應該怎么改?這筆分錄應該怎么做?
討論
低值易耗品購入時,借:周轉材料--低值易耗品,貸:銀行存款,結轉時,借:管理費用—低值易耗品攤銷,貸:周轉材料--低值易耗品這樣分錄對嗎?管理費用下二級科目可以這樣設置嗎?一次攤銷法是當月購入當月攤銷嗎?
公司購買了一輛車子, 開進來的服務費, 汽車裝潢費,,維修費這些都進哪個會計科目呢, 是進管理費用嗎,這張維修費是先開票了的,是10次保養的錢。這些分錄應該怎么做呢
請問管理費用調整到預付帳款科目分錄
我公司是信息科技有限公司,12月購買一批食品,開普票4017.58元,做賬分錄怎么做?記管理費用嗎?明細科目寫什么 ?急
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2019-04-03 10:45
meizi老師 解答
2019-04-03 10:49
9班奚雅琴 追問
2019-04-03 10:51
meizi老師 解答
2019-04-03 10:51
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2019-04-03 10:52
meizi老師 解答
2019-04-03 10:54
9班奚雅琴 追問
2019-04-03 12:20
meizi老師 解答
2019-04-03 13:31