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送心意

答疑小王老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-04-02 13:05

你好,同學,應納稅暫時性差異是對應的資產產生的應納稅暫時性差異還是對應的負債產生的應納稅暫時性差異呢?計算當期所得稅費用時要考慮遞延所得稅的影響(應納稅暫時性差異乘以所得稅稅率)

曹宇 追問

2019-04-02 16:32

對應 負債產生的應納稅暫時性差異

答疑小王老師 解答

2019-04-02 16:36

你好,同學,所得稅費用=當期應納所得稅-遞延所得稅資產+遞延所得稅負債。

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你好,同學,應納稅暫時性差異是對應的資產產生的應納稅暫時性差異還是對應的負債產生的應納稅暫時性差異呢?計算當期所得稅費用時要考慮遞延所得稅的影響(應納稅暫時性差異乘以所得稅稅率)
2019-04-02 13:05:59
你好同學,不需要的,暫時性差異影響的是遞延所得稅資產或者負債的。
2023-01-11 15:02:38
你好,這個公式不正確
2022-01-27 19:26:07
同學你好,計算應納稅所得額,用利潤總額加上納稅調增金額,減去納稅調減金額,而不是暫時性差異。因為調整的金額里面不僅僅包括暫時性差異還包括永久性差異。 第2小問沒看明白你問的什么,可以再詳細闡述一下嗎? 其他債權投資的公允價值變動計入其他綜合收益,由此產生的暫時性差異不影響利潤,所以不需要調整利潤總額。 其他綜合收益不需要考慮差異,我們計算企業所得稅的時候采用的是資產負債表債務法,只需要考慮資產項目和負債項目。
2020-03-25 10:32:47
您好,公式對的哦。未來應當納稅,應納稅暫時性差異(遞延所得稅負債)。未來可以抵稅,可抵扣暫時性差異((遞延所得稅資產),您看分錄哈,借貸相等就是您的列式 ?借:所得稅費用? ?(會計利潤) ?遞延所得稅資產 (可抵扣暫時性 差異) ?貸:應交稅費——應交所得稅? ? ?(應納稅所得額) ?遞延所得稅負債? (應納稅暫時 性差異)
2023-12-08 05:29:00
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