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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-04-02 11:17

1、可以的,是需要電子客票行程單的 
2、將發票截圖傳一下 
3、是公司員工出差發生的嘛?

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 11:54

是公司領導的報銷單

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 11:55

老師,能看見我上傳的嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 11:56

抱歉,看不到您上傳的圖片

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 12:03

老師,就是有幾張航空運輸電子發票,和三百元的上海國際旅行社有限公司的定額發票。都可以做差旅費嗎

張艷老師 解答

2019-04-02 12:05

是的,都可以做差旅費的。

╭⊙ǒ⊙╮ 追問

2019-04-02 12:10

謝謝老師!

上傳圖片 ?
相關問題討論
1、可以的,是需要電子客票行程單的 2、將發票截圖傳一下 3、是公司員工出差發生的嘛?
2019-04-02 11:17:40
計入管理費用--差旅費吧
2017-04-03 21:20:13
旅行社差額征稅的會計分錄怎么做? 【例如】:取得100元的含稅收入,其中,門票50元 答:差額征稅銷項稅的計算公式為:(100-50)/1.06*0.06 分錄如下: 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷售稅額) 含稅收入/(1+6%)*6% 門票等可以從銷項稅額中扣減的項目 借:主營業務成本 應交稅費——應交增值稅(營改增抵減的銷項稅額) 支出可抵減金額/(1+6%)*6% 在納稅申報表中按抵減的銷售額列示。 貸:庫存現金 【旅行社差額征稅的會計分錄的相關問題】: 小規模的旅行社差額征稅的分錄怎么做? 答:適用差額征稅的小規模納稅人,主表第1欄“應納稅額不含銷售(3%征收率)”,應填寫差額前還是差額后的銷售額? 納稅人發生適用3%征收率的應稅行為且有扣除項目的,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄數據一致。 所以本人對小規模納稅人的處理,認為是這么處理 取得收入:借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅 (收入-允許扣除項目)/(1+3%)*3% 發生的門票等的支出: 借:主營業務成本 貸:庫存現金 以上就是關于旅行社差額征稅怎么做會計分錄的相關問題以及小規模納稅人旅行社差額征稅分錄怎么做的內容介紹,本文由會計學堂提供,希望能夠幫助到大家。
2019-02-21 12:31:11
借:管理費用——差旅費 貸:其他應付款——XX法人
2019-06-30 22:16:38
借,主營業務成本 貸,銀行存款
2019-11-06 17:47:57
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