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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-04-02 08:45

你好。內賬需要核對資產負債表中科目實際是否相符。

言巖老師 解答

2019-04-02 08:45

不然不能夠作為期初數據的。

助教 追問

2019-04-02 08:55

老師,哪些數據能用了?

言巖老師 解答

2019-04-02 09:09

你好。這個需要根據你實際有的科目使用。比如現金  銀行存款  應收應付賬款

言巖老師 解答

2019-04-02 09:11

把資產負債表中的科目跟實際有的項目核對,現在內賬使用的,都可以作為期初科目,但不能用外賬的數據,需要核對實際中科目的金額是多少,作為期初數據建賬。

助教 追問

2019-04-02 09:34

實收資本對的,固定資產能用不?

助教 追問

2019-04-02 09:36

老師:我可以不建期初不?從4月份的第一筆業務算起?

助教 追問

2019-04-02 10:03

老師,在嗎

言巖老師 解答

2019-04-02 10:42

你好。可以使用的

言巖老師 解答

2019-04-02 10:42

實收資本對的可以使用

言巖老師 解答

2019-04-02 10:43

固定資產需要看公司現在的是多少

言巖老師 解答

2019-04-02 10:45

現金沒有期初嗎。不管期初可以跟公司領導溝通同意后,可以。但是比如現金 銀行存款之類的,你肯定需要有期初,不然帳就不對了

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相關問題討論
同學,你好! 內賬要記錄少申報的收入以及對應成本、費用等,還有外賬不允許列支的部分費用,比如白條,或者送禮的灰色支出什么的。內賬應該是外賬的一個補充,在外賬不存在虛開虛列的情況下,結合在一起應該是企業真實經營狀況。
2021-04-18 21:37:28
那就是外賬上沒有做的業務補上 再按新的科目余額表出報表
2019-05-21 10:38:40
你好。內賬需要核對資產負債表中科目實際是否相符。
2019-04-02 08:45:39
是的,這個是可以自動生成的了
2018-08-23 14:25:39
你好 按科目余額表出資產負債表
2019-05-23 16:53:24
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