請問老師:我這個月申報增值稅的時候 進(jìn)項算錯了 本身進(jìn)項該是303.09的, 我整成347.12了 防偽稅控開票系統(tǒng)減免的應(yīng)該是820,我填的480,少抵扣340,因為當(dāng)時做賬單子不在我手上,我是憑記憶減免填的480,等我拿到單子的時候才發(fā)現(xiàn)自已整錯了,這種情況怎么辦呢?稅都申報了也交了稅款了。
自由的抽屜
于2015-12-28 16:17 發(fā)布 ??687次瀏覽
- 送心意
林老師
職稱: 會計師
2015-12-29 09:52
怎么個重新補(bǔ)報法?把進(jìn)項重新核算 ?比如12月進(jìn)項75300,銷項是79549.52,那么就是79549.52-75300=4249.52,因為上個月進(jìn)項該是303.09這里就該4249.52 347.12-303.09=4293.55,少抵扣的340,應(yīng)該4293.55-340=3953.55嗎?申報表填寫的時候 這些數(shù)字我該填在哪里呢?340填還是抵扣那嗎?其他進(jìn)項金額怎么填呢?
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2016-01-14 22:09:44

您好!一般都有個價稅合計的。總的價稅合計是含稅的。
2016-03-25 16:00:33

填寫減免表兒,如果你本期有應(yīng)交稅費在填寫主表減免稅額那欄兒。
2019-04-10 13:50:17

在安裝發(fā)票系統(tǒng)時候 初始化設(shè)置里面設(shè)置銷貨單位銀行帳號
2016-01-04 11:42:23

這個每個省的有點不同
具體要去搞清楚這些系統(tǒng)的作用,不要弄混了
2015-11-10 11:03:05
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林老師 解答
2015-12-28 17:05
林老師 解答
2015-12-29 10:55