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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-01 18:15

申報系統和你發票稅額差一分錢嗎

小灰機 追問

2019-04-01 18:18

做賬的時候系統根據我填的稅前金額自動填入稅,可能因為除不盡,稅前多1分,稅后就多2分,現在我的進項稅和我發票上面不一致,不知道怎么改

郭老師 解答

2019-04-01 18:26

進項稅額一定要和你發票一致,這個是你認證的,自己填寫 
銷項稅額可以不一致

小灰機 追問

2019-04-01 18:28

就是進項稅稅額修改跟發票一致,和應付賬款差額部分做管理費用-其他,是這樣做么

郭老師 解答

2019-04-01 18:35

金額修改下,和發票一致

小灰機 追問

2019-04-01 18:36

好的,謝謝老師

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相關問題討論
申報系統和你發票稅額差一分錢嗎
2019-04-01 18:15:46
如果是一般納稅人的話,取得收入的時候: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅——銷項稅額 發生可以差額抵扣的支出時: 借:相關支出科目 應交稅金——應交增值稅——銷項稅額抵減 貸:銀行存款 月底的時候看應交增值稅余額在哪邊。在借方的話不用處理。在貸方的話表示你要交稅。 小規模納稅人的話,發生收入時: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金——應交增值稅 發生可以差額抵扣的支出時: 借:相關支出科目 應交稅金——應交增值稅 貸:銀行存款 分錄中所有差額抵減的稅金金額,按你們單位所屬行業的稅率計算,不按取得票面記載的金額記賬
2019-08-08 17:46:50
你們是差額增稅的?一般納稅人還是小規模的?借:應交稅費 --未交增值稅 主營成本 貸:銀行存款
2016-12-09 21:28:36
借:現金等 貸:銷售收入
2018-02-06 19:16:28
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減) 用這個科目就可以了,同學
2019-06-10 17:54:41
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