月末企業(yè)銷項(xiàng)稅8000,進(jìn)項(xiàng)稅6000,要交2000的稅,這個(gè)分錄怎么做啊,月末余額進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎,
GU
于2019-04-01 15:10 發(fā)布 ??1053次瀏覽
- 送心意
月月老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-04-01 15:12
你好,可以不結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-增值稅 已交稅金 2000
貸:銀行存款
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結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額
增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
2020-04-06 13:39:07

你好,可以不結(jié)轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅金-增值稅 已交稅金 2000
貸:銀行存款
2019-04-01 15:12:26

你好
這個(gè)可以看一下會(huì)計(jì)學(xué)堂的資料的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄?-會(huì)計(jì)學(xué)堂
http://www.fcgkbx.com/news-zhichang/detail_74315.html
2022-01-13 11:39:27

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額?
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2022-01-19 20:34:07

進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面就可以
2019-05-14 13:51:01
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2019-04-01 15:24
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2019-04-01 15:26