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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-30 21:12

你好,你所指的是什么賬務處理

會丫頭 追問

2019-03-30 21:16

我2018年單位租房做裝修改造,裝修合同價810萬元,預付款300萬,同年收到發票320萬元,我做的賬務處理:1借:預付賬款 300,貨:銀行存款300。2、借:在建工程320,貸:預付賬款320。這樣處理可以嗎?

莊老師 解答

2019-03-30 21:50

你好,是開普通發票,這樣處理可以

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相關問題討論
你好,你所指的是什么賬務處理
2019-03-30 21:12:34
同學,你好 達到預計可使用狀態,在建工程需要轉入固定資產
2021-12-13 11:13:07
你好 建造,借;在建工程 貸;銀行存款 ,工程物資等科目 完工,借;固定資產 貸;在建工程
2019-03-23 17:27:32
這個的話,等于是比估計的 多了5萬元哈 這樣的話 借:固定資產 50000 貸:應付賬款 50000 先補充一下固定資產的價值
2020-08-04 08:37:48
? 首先,在進行固定資產預付款的賬務處理時,需要將賬務分為兩個部分,一部分是對待購買固定資產的預付款,另一部分是對已購買固定資產的付款。 對于預付款,根據《國家財政部關于使用財政撥款和經費列入財政支出有關問題的通知》,財務部可以在財務期間建立應付賬款,將預付款列入財務支出中。 而對于已購買的固定資產,財務部需要建立固定資產賬戶,將預付款列入固定資產賬戶中,并隨著使用期限的增加而折舊,反映出資產的損耗。同時,財務部根據折舊收回的情況,扣除折舊金額,歸入利潤分配表中。 總之,在處理固定資產預付款的賬務時,需要將預付款分為兩個部分,一部分是應付賬款,另一部分是固定資產賬戶,并在利潤中扣除折舊金額。
2023-02-26 18:16:54
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