還有一種情況,比如這個票 電費票,上個月已經(jīng)付過錢了 當時借:其他應收款1924.86 貸 銀存 這個月收到發(fā)票 已經(jīng)認證了。但是沒有做賬,那么下個月怎么做賬?假如這個月底認證的。(業(yè)務員把抵扣聯(lián)直接給出納了,出納認證了)可是其他聯(lián)沒給我,沒有做賬 那么下個月再做借:管理費用 應交稅費265.6 貸其他應收款1924.86 可以嗎
陽光
于2019-03-29 18:06 发布 1777次浏览

- 送心意
陳詩晗老師
职称: 注冊會計師,高級會計師
2019-03-29 18:19
同學,這個不影響,可以入賬的
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同學,這個不影響,可以入賬的
2019-03-29 18:19:55

實際 支付了沒做賬是嗎 那就把 支付的分錄 補上
2019-01-23 09:08:17

好,是的,可以這樣處理的,這樣是對的。
2023-07-12 11:10:38

您好,前年的費用通過“以前年度損益調整”科目核算
2021-12-15 16:46:32

你好,你這個是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
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