現在公司發放工資的時候在實發工資里面直接扣了人家600元(因為員工有東西未歸還),等歸還時這個錢還是會給的,這個600做分錄的時候做進什么科目啊
狠是愛笑
于2019-03-29 15:58 發布 ??807次瀏覽
- 送心意
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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實際發放工資時
借:應付職工薪酬--工資
貸:其他應付款--社保(個人負擔部分的社保)
其他應付款--XX個人
應交稅費--應交個人所得稅
銀行存款
2019-03-29 16:00:46

你好!可以,但是10月的分錄不完整
2016-08-15 13:00:03

好,你們是從工資扣除嗎
如果是的話,借銀行存款貸,應付職工薪酬借,應付職工薪酬借管理費用負數。
2021-11-12 11:53:41

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現金
2020-03-12 16:03:02

你好 給你舉例說下 :比如工資100元 個稅5元 個人社保3元 單位社保5元 單位公積金3 個人公積金1 先計提工資:借管理費用-工資100貸應付職工薪酬-工資100 計提單位社保:借管理費用-單位部分社保5貸應付職工薪酬-單位部分社保5 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分社保5 其他應收款-個人部分社保3 貸銀行存款8 計提單位公積金借管理費用-單位部分公積金3貸應付職工薪酬-單位部分社保3 繳納社保:借應付職工薪酬-單位部分公積金3其他應收款-個人部分公積金1貸銀行存款4 ; 發放工資: 借應付職工薪酬-工資100 貸 其他應收款-個人部分社保3 其他應收款-個人部分公積金1應交稅費-應交個人所得稅5 銀行存款91
2020-02-24 14:52:34
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