申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

公司有部分勞務派遣工的工資是勞務公司代發的,公司在制作憑證時不能計入管理費用-職工薪酬吧???應該計入那個科目
答: 同學。這屬于你的營業成本。
有勞務派遣員工,會計入帳時將這部分工資入應付職工薪酬-工資,且計提三項經費,是這樣處理的嗎 是用工單位,不是勞務派遣公司
答: 同學,可以這樣處理的!
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
目前賬上 做派遣工賬務的時候,分錄是這么寫的:計提的時候 借:各項費用—工資 貸:應付職工薪酬 ;支付的時候 是 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款;現在有人提出這樣的問題,派遣工是外部勞務公司的人 每月給派遣工工資 也是付給派遣公司 而且派遣公司 也有開發票給我們,這是不是不應該做應付職工薪酬,如果做在應付職工薪酬里面的話,那這部分派遣工個稅(如有)就要公司,這邊代扣代繳嗎?
答: 不是你單位職工不用應付職工薪酬,你不報個稅是吧,不報不用的,對方單位給報

