
供應商開了一張80000的發票,其中供應商幫忙墊付了運費1000,實際支付79000元給供應商。那么分錄需要怎么做呢?
答: 你好!這個嚴格來說,他只應該給你開79000才對。因為你實際只付了79000. 如果你要做80000.就把差額1000計入營業外收入。
比如進貨AAA=數量(3000個)*單價(2元)-運費(1000元)=5000元用銀行支付。怎么做分錄呢?運費是對方供應商承擔的
答: 運費是你們已墊付嗎
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師我們上月材料的運費和材料應該不是同一個供應商的,實際上應該是兩票制,我之前入到材料的那個供應商里面了,我要怎么做正確分錄
答: 你好,可以把運費計入費用核算,原材料的計入原材料核算


Wuli葉子 追问
2019-03-28 15:51
宋生老師 解答
2019-03-28 15:56
Wuli葉子 追问
2019-03-28 15:57
宋生老師 解答
2019-03-28 16:05
Wuli葉子 追问
2019-03-28 16:16
宋生老師 解答
2019-03-28 18:19