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天天向上
于2019-03-28 13:14 發(fā)布 ??3876次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-03-28 13:15
您好 小微企業(yè)免征的增值稅記入營業(yè)外收入 不屬于不征稅收入 不用記銷項稅額 記應交稅費——應交增值稅就可以了
天天向上 追問
2019-03-28 13:18
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-小微企業(yè)免征增值稅 這個分錄這樣寫對嗎?
2019-03-28 13:19
記入營業(yè)外收入的,是不是都是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項稅額?
bamboo老師 解答
2019-03-28 13:23
借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 是的 是直接記到營業(yè)外收入下,都不用再記銷項稅額
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2019-03-28 13:18
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2019-03-28 13:19
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2019-03-28 13:23