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勞務派遣公司年末預收客戶第二年的服務費及代繳五險一金共200萬,掛其他應付款。稅務上是否有問題?稅務稽查時是否會要求對這一塊繳稅?
這邊是招生公司,代收學員的學費,有一部分錢分兩次交給學校,有一部分是我們的利潤,要怎么做賬!是進其他應付款嗎?那應該怎樣結轉成本?
老師,勞務派遣開具代發工資發票時:借應收帳款,貸其他應付款款-代發工資;請問申報派遣人員的工資及發放工資分錄是怎么做的?
老師您好!我是勞務派遣單位,我原來是把單位社保放到職工薪酬下面單位社保,我看有些分錄是寫在其他應付款單位社保下面,有什么不同嘛???我怎么寫是比較準確的呢?

