
往來賬調(diào)賬是做紅沖還是相反的分錄,18年年底將預(yù)收款項(xiàng)合并入應(yīng)收賬款科目,再19年1月份,要轉(zhuǎn)會(huì)預(yù)收賬款科目,怎么做分錄
答: 你好。可以做相反分錄的。18年底 借:預(yù)收賬款 貸:應(yīng)收賬款。
,預(yù)收款項(xiàng)不多的企業(yè),可以不單獨(dú)設(shè)置"預(yù)收賬款",預(yù)收的款項(xiàng)直接計(jì)入"應(yīng)收賬款"的貸方. 不應(yīng)該是應(yīng)收款項(xiàng)的貸方嗎
答: 你好,是應(yīng)收賬款的貸方。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問第九題為什么選c?預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)該根據(jù)應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的期末貸方余額填列,此題的答案為什么是借方余額呢?
答: 你好,這個(gè)題目答案錯(cuò)了,預(yù)收賬款應(yīng)該通過應(yīng)收賬款的貸方填列
應(yīng)收賬款跟預(yù)收賬款的區(qū)別。預(yù)收賬款的借方調(diào)到應(yīng)收賬款,分錄怎么做,
老師,我收到工程進(jìn)度款,你說我應(yīng)該怎么做分錄,借,銀存,貸,預(yù)收賬款,還是借銀存,貸應(yīng)收賬款,
你好老師如果我在調(diào)賬之前應(yīng)收賬款在貸方,我做分錄的時(shí)候就借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款對(duì)嗎?


蘇蘇 追問
2019-03-26 14:53
言巖老師 解答
2019-03-26 14:58