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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-26 10:11

你好 月末需要結轉損益科目到本年利潤; 月末需要計提稅費、工資、社保、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、盤點庫存商品、把當月的費用成本計入當月核算 結賬出報表 次月報稅等

阿穎 追問

2019-03-26 10:16

老師,計提稅費分錄是怎么的。這些都要30號才做嗎?

meizi老師 解答

2019-03-26 10:18

你好  你在月末做即可 不是說必須要30號才做  你記得計提即可 比如附加稅、印花稅等 借方稅金及附加貸方應交稅費-城建稅或者教育費附加或者地方教育費附加或者印花稅等貸方

阿穎 追問

2019-03-26 10:22

企業(yè)所得稅是不是每月要計提?

meizi老師 解答

2019-03-26 10:23

你好 如果你是月報的話 月末做計提 如果是季報 季末做計提 看你實際是什么情況

阿穎 追問

2019-03-26 10:50

好的,謝謝

meizi老師 解答

2019-03-26 11:06

嗯 不客氣的  滿意請給予評價

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你好 月末需要結轉損益科目到本年利潤; 月末需要計提稅費、工資、社保、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷、盤點庫存商品、把當月的費用成本計入當月核算 結賬出報表 次月報稅等
2019-03-26 10:11:20
1、清理債權債務,做好應收應付的核對和催收工作。 2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進行清查盤點工作,做到帳實相符。 3、做好全年財務分析工作。 4、會計憑證、明細帳、報表裝訂,進行會計檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準備工作。 6、下一年度建賬準備工作。
2018-12-21 11:42:19
1,存貨盤點,檢查是否帳貨相符,如果不符查清原因列”待處理財產(chǎn)損益”科目,并做相應處理.2,會計科目及明細帳自查,有無長期掛帳科目,特別注意其他應收及應付的明細帳,待攤及預提費用的處理是否確認為當期損益.3,應收帳款科目計提壞帳準備金的金額.4,準備管理報表,如年累計與預算的比較.5,每年的34月是稅務匯算清繳的時間,不要等到匯繳時才調(diào)帳,要在年底之前自己檢查好.
2017-05-28 16:33:20
您好,除了記賬、結帳、對帳、編制報表和其他月份一樣的工作外,需要將本年利潤結轉到“利潤分配--未分配利潤”科目中。計算年度企業(yè)所得稅,計提盈余公積。同時,還要做好以下工作: 1、清理債權債務,做好應收應付的核對和催收工作。 2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進行清查盤點工作,做到帳實相符。 3、做好全年財務分析,編寫財務報告工作。 4、會計憑證、明細帳、報表裝訂,進行會計檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準備,報表審計,研發(fā)支出加計扣除鑒證等工作。 6、下一年度建賬準備工作。
2017-12-24 22:11:21
一、會計年終工作 1、清理債權債務,做好應收應付的核對和催收工作。 2、對庫存材料、低值易耗品、固定資產(chǎn)進行清查盤點工作,做到帳實相符。 3、做好全年財務分析工作。 4、會計憑證、明細帳、報表裝訂,進行會計檔案歸檔整理工作。 5、年終所得稅匯算清繳準備工作。 6、下一年度建賬準備工作。
2019-12-26 09:31:47
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