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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-21 16:13

你好,你是普票換的專票,是嗎

Aling 追問

2019-03-22 10:09

是的

月月老師 解答

2019-03-22 10:13

你好,沖原來的分錄 
借:以前年度損益調整—管理費用 負數 
貸:銀行存款 負數 
借:以前年度損益調整—管理費用  
應交稅金—增值稅(待認證進項稅額) 
貸:銀行存款 
 
認證后在轉,以前年度損益調整余額轉利潤分配—未分配利潤。

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相關問題討論
你好,你是普票換的專票,是嗎
2019-03-21 16:13:06
您好!你們要找對方收2500的電費是嗎
2017-11-02 16:02:44
您好,分錄,借;管理費用-水電費,6000元,其他應收款,或者其他業務成本(如果給另一家公司開電費發票的話,最好這樣操作),2500元,貸:應付賬款,8500元。
2017-11-05 16:47:05
會計分錄: 1. 借:應付賬款XX 2. 貸:銀行存款XX 拓展知識:在會計分錄中,企業購買餐飲費用后,應借“應付賬款”科目,貸“銀行存款”科目,這兩個科目的金額相等。 應用案例:假設某公司購買餐飲費用500元,此時會計分錄如下: 借:應付賬款500元 貸:銀行存款500元
2023-02-22 17:02:40
借管理費用-水電費 貸庫存現金
2019-03-27 13:33:59
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