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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-03-21 09:32

那就先不要結轉成本,你這個需要去弄清楚才可以

梅雪 追問

2019-03-21 09:35

那我要怎么做,借應收,貸主營業務收入,就不結轉成本了

maize老師 解答

2019-03-21 09:40

這個是確認收入,你做借應收貸主營業務收入 應交稅費,你這個弄清楚清楚,收入需要和成本配比,你現在沒弄清楚后面也需要補齊

梅雪 追問

2019-03-21 09:44

那我要怎么做分錄,要知道成本也得月底才能算出成本

maize老師 解答

2019-03-21 09:46

那你收入先做,成本月末做就可以,

梅雪 追問

2019-03-22 09:42

那月底,要做借主營業務成本貸庫存商品嗎?老師你能不能說具體點,我不明白

maize老師 解答

2019-03-22 09:45

是的,你可以去看下真賬實操,月末原則是需要做借主營業務成本貸庫存商品結轉成本,你不是說算不出來嗎,后面算出來補上也可以

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相關問題討論
您好! 請上傳完整的生產成本資料圖示。
2022-09-13 19:27:51
1借生產成本—A產品3225 —B產品2990 貸原材料6215
2021-05-26 13:34:42
借 委托加工物資 貸原材料 收回 借 原材 料 貸委托加工物資, 工地用時 借 工程施工合同成本 貸原材料
2020-06-19 16:03:17
你好,生產成本是科目,在產品不是科目
2019-09-24 12:26:38
1.轉材料到加工單位   借:委托加工物資     貸:原材料   2. 計算支付加工費   借:委托加工物資     應交稅費——應交增值稅(進項稅)          貸:應付賬款   3.收回加工完成產品   借:庫存商品     貸:委托加工物資(包括材料及加工費) 金額暫估就可以。 結轉成本 借主營業務成本 貸庫存商品
2019-03-06 15:01:02
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