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1434072954
于2019-03-20 14:51 發(fā)布 ??2112次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-03-20 14:53
暫估入庫 借:原材料 貸:應付賬款-暫估
1434072954 追問
2019-03-20 14:54
老師,我之前是用預付款做的,發(fā)票到了,我沖銷之后,直接可以借,原材料,貸:預付賬款嗎
文文老師 解答
2019-03-20 15:03
沖銷之后,直接可以借,原材料,貸:預付賬款
2019-03-20 15:57
好的,謝謝老師,老師,我再咨詢一下,之前作為樣品拿出去的商品沒有收費,現在需要收費了,我怎么做賬務處理呢,之前我是做在銷售費用里面的,已經結賬了
2019-03-20 15:59
沖銷銷售費用,按銷售商品進行處理
2019-03-20 16:01
是借:應收賬款,貸:銷售費用嗎
2019-03-20 16:02
之前的分錄是怎么處理的,按視同銷售嗎
2019-03-20 16:03
內賬里面我是做的借:銷售費用,貸:庫存商品呢
2019-03-20 16:08
這樣啊,那可以的,建議銷售費用在借方紅字
2019-03-20 16:25
好的,老師,老師我感覺不好沖啊,銷售費用是按實際成本來算的,回收的錢不是,我是不是應該借:應收賬款,貸銷售費用,主營業(yè)務收入呢
2019-03-20 16:26
不用,按實際應收的沖銷售費用,即多沖銷售費用
呃呃,好的,謝謝老師
2019-03-20 19:19
不用謝,有幫到你就好
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文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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