
公司代施工方支付材料款,取得材料公司給予公司開具發(fā)票,公司如何賬務處理?
答: 同學。你好。 你代施工方支付材料款,那么發(fā)票應該開施工方才是?發(fā)票開給你了?
我公司是鐵路項目單位,今年是試運營期,部分項目后續(xù)還在建設,現(xiàn)在把以前的甲供材~鋼軌,扣配件調出到我公司專用線了,專用線施工單位用鋼軌等材料,簽訂材料銷售合同。并開具發(fā)票,對商品編碼有疑問,材料款從后續(xù)竣工驗收款中扣除,就是這賬務處理怎么處理
答: 你好,銷售掛應收賬款,收到施工發(fā)票掛應付賬款,應收和應付對沖。也可以施工票掛應收同一家
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是鐵路項目單位,今年是試運營期,部分項目后續(xù)還在建設,現(xiàn)在把以前的甲供材~鋼軌,扣配件調出到我公司專用線了,專用線施工單位用鋼軌等材料,簽訂材料銷售合同。并開具發(fā)票,對商品編碼有疑問,材料款從后續(xù)竣工驗收款中扣除,就是這賬務處理怎么處理
答: 你好,你們內部之間賬務對沖,你們開材料銷售發(fā)票的時候借應收賬款,收到分包單位的工程發(fā)票借應付賬款,最終應收沖應付
現(xiàn)在是 項目部只拿來了部分成本票據(jù) 我們沒有給甲方開具發(fā)票 而且項目部的材料款都是他們自己墊付的 這種情況下 項目部的賬務處理我可以只做這些就可以嗎
老師!我們到位購買了一批材料,收款方是甲,但是他們找別的單位為我們開發(fā)票,這樣開票方,和收款方就不一致,如何進行賬務處理
老師你您好,貨到,發(fā)票到,需要掛應付材料款,這個賬務處理的時候,公司該辦理怎樣的手續(xù),需不需要填寫什么單據(jù)。


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2019-03-20 12:05
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