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寂寞^ ^繁華
于2019-03-18 13:09 發布 ??848次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-03-18 13:10
發票和實際有差額,那就沖回按發票入賬就可以
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增值稅從16%調至13%,10%調至9%,那么公司對應的應付款暫估要做如何調整
答: 發票和實際有差額,那就沖回按發票入賬就可以
其它應付款大了,怎么調整?
答: 賬上有錢的可以還錢,沒有錢的先掛賬就行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問下把預付款調整到應付款,報表會有變動嗎?
答: 你好,可以,現在預付的貸方余額么?
老師,之前會計,預收預付款比較亂,如何調整到應收應付款里面去
討論
6月付工程款,有一張增值稅專用票(進項票)6月未認證,但6月已做賬做借:工程款 應交稅金-應交增值稅(進項) 貸:銀行存款7月該票無法認證,對方拒絕重開 應該怎么調整6月的憑證,希望有具體解析及分錄(不調整會有影響嗎?)
你好,老師,請問一下,公司賬上掛著以前遺留下來的應付款,應收款,還有款已付票沒回來的,其實這些賬都是平的,怎么調整能把這個賬平掉呢?
怎樣調整使預付賬款減少,應付賬款增加?
老師,應收款的貸方可以調整至應付款的貸方嗎
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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