
1月20日進(jìn)貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價(jià)稅,增值稅稅率為13%),取得運(yùn)費(fèi)增值專用發(fā)票,運(yùn)費(fèi)1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算
答: 你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)
增值稅率從16%降至13%,如果10萬元含稅貨款,減稅多少尼?
答: 增值稅率從16%降至13%,如果10萬元含稅貨款,減稅10/1.16*16%-10/1.13*13%
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買已公司材料,不含稅價(jià)款70000元,增值稅率17%,材料已入庫,貨款和增值稅款尚
答: 購買已公司材料,不含稅價(jià)款70000元,增值稅率17%,材料已入庫,貨款和增值稅款尚
含增值稅的銷售額/(1+增值稅稅率)=不含增值稅的銷售額不含增值稅的銷售額*增值稅稅率=應(yīng)交增值稅額這兩個(gè)公式對嗎?
老師,因去年收客戶總貨款(含增值稅,稅率16%),現(xiàn)在給客戶開的增值稅發(fā)票增值稅稅率是13%,那多余款要退給客戶,這個(gè)分錄怎么寫啊?
甲公司2020年6月銷售給乙企業(yè)一批產(chǎn)品,貨款200000元(不含增值稅),增值稅稅率13%,...
銷項(xiàng)稅額=不含增值稅的銷售額*增值稅稅率含稅額=不含稅增值稅的銷售額*(1+增值稅稅率)老師,這兩個(gè)公式有點(diǎn)搞不懂


小毛驢 追問
2019-03-18 13:45
玲老師 解答
2019-03-18 13:53
玲老師 解答
2019-03-18 13:56