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( ?? ??)?
于2019-03-13 15:21 發布 ??1293次瀏覽
瑜老師
職稱: ,中級會計師,初級會計師
2019-03-13 16:53
沒明白你的意思增值稅計提 繳納分錄如下:
瑜老師 解答
2019-03-13 16:55
結轉分錄:1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅4、實際交納時借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
( ?? ??)? 追問
2019-03-13 17:06
這個我知道謝謝
2019-03-13 17:11
我說的就是結合這幾張拍的分析對不對?老師
2019-03-14 15:36
做的分錄 對應的科目余額最后能跟申報表對上就OK
微信里點“發現”,掃一下
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應交稅費——未交增值稅在《增值稅納稅申報表(適用增值稅小規模納稅人)》中填哪里
答: 你好,你公司當期有應交增值稅嗎?
納稅申報表上增值稅額比報表應交稅費少幾百元
答: 你好!什么原因造成的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師應交稅費應交增值稅明細賬如何和納稅申報表的增值稅交稅金額對上?
答: 您好,按照做賬出的數據填寫報表就對上。按照做帳出的數據填寫報表就對上。
稅務帳應交稅費-未交增值稅的金額比納稅申報表表實際應該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
討論
納稅申報表上面的應交增值稅是否應該等于財務賬上的應交增值稅?
序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致,是什么原因
個稅返還手續費應交的增值稅,在增值稅納稅申報表里填在哪行
老師,”應交稅費-應交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調到哪個賬戶?
瑜老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,初級會計師
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瑜老師 解答
2019-03-13 16:55
( ?? ??)? 追問
2019-03-13 17:06
( ?? ??)? 追問
2019-03-13 17:11
瑜老師 解答
2019-03-14 15:36