
去年計提管理費用借:管理費用貸:其他應付款今年回票是發(fā)現(xiàn)忘記計提進行稅了,已經匯算清繳兩千,今年怎么做賬
答: 你好,補上計提,謝謝
2018年的時候,每月都計提了一筆租金,借:管理費用-租金180000,貸:其他應付款180000,對方拖欠發(fā)票,到了年底發(fā)票還沒有收回,需不需要把計提的費用全部紅字沖銷掉?還是說不用沖紅,只要匯算清繳前收到發(fā)票即可
答: 只要匯算清繳前收到發(fā)票就可以稅前扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,有員工在2019年來報銷了,有發(fā)票,已經做賬。借:管理費用。貸:其他應付款。但是沒有付錢給員工,老板說財務狀況好了再付給他。匯算清繳的時候,需要調整嗎?還是不影響。
答: 你好,可以的,有發(fā)票真實入帳沒問題。

