
借:應交稅費-待抵扣進項稅貸:應交稅費-應交增值稅進項轉出這個在第二年抵扣增值稅進項稅時怎么做分錄
答: 你好,之前為什么貸方要計入 進項轉出? 第二年抵扣是這樣做分錄 借;應交稅費(進項稅額) 貸;應交稅費-待抵扣進項稅
,結轉增值稅分錄,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。待抵扣抵扣時,借;應交稅費-應交增值稅-進項,貸:應交稅費-待抵扣增值稅。,這些東西用金額寫一下分錄?
答: 如果要寫金額就必須放在具體的題目中,這樣直接寫金額是沒辦法寫的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月我有一張待抵扣進項發票,分錄如下:借:庫存商品 應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項 貸:銀行存款,這個月已經在網上勾選認證了,這個待抵扣進項分錄是不是這樣做:借:應交稅費~應交增值稅(進項)貸:應交稅費~應交增值稅~待抵扣進項,這樣嗎?
答: 你好,本月認證抵扣是這樣做分錄


依夕 追問
2019-03-11 13:00
鄒老師 解答
2019-03-11 13:01
依夕 追問
2019-03-11 13:01
依夕 追問
2019-03-11 13:03
鄒老師 解答
2019-03-11 13:08